Faktúra č. DFS/18/0018

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/18/0018
  • Popis fakturovaného plnenia: príspevok zo SF na obedy 12/18
  • Dátum doručenia: 21.12.2018
  • Celková hodnota: 101,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 19.3.2018
  • Dátum zverejnenia: 29.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť