Faktúra č. DFS/18/0014

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/18/0014
  • Popis fakturovaného plnenia: strava 11/2018 SF
  • Dátum doručenia: 05.12.2018
  • Celková hodnota: 140,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 19.3.2015
  • Dátum zverejnenia: 12.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť