Faktúra č. DFS/18/0010

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/18/0010
  • Popis fakturovaného plnenia: obed zamestnancov školy na Spišskom salaši
  • Dátum doručenia: 10.07.2018
  • Celková hodnota: 222,86 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 17.07.2018
  • Poznámka:
Tlačiť