Faktúra č. DFS/18/0008

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/18/0008
  • Popis fakturovaného plnenia: strava zo SF 6/2018
  • Dátum doručenia: 09.07.2018
  • Celková hodnota: 132,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 7.11.2005
  • Dátum zverejnenia: 17.07.2018
  • Poznámka:
Tlačiť