Faktúra č. DFS/18/0006

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/18/0006
  • Popis fakturovaného plnenia: strava zo SF 4/18
  • Dátum doručenia: 04.05.2018
  • Celková hodnota: 118,80 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 17.05.2018
  • Poznámka:
Tlačiť