Faktúra č. DFS/18/0004

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/18/0004
  • Popis fakturovaného plnenia: deň učiteľov 5.4.2018
  • Dátum doručenia: 09.04.2018
  • Celková hodnota: 1 616,97 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 17.04.2018
  • Poznámka:
Tlačiť