Faktúra č. DFS/18/0002

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/18/0002
  • Popis fakturovaného plnenia: strava 1/2018 SF
  • Dátum doručenia: 19.02.2018
  • Celková hodnota: 129,60 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo 7.11.2005
  • Dátum zverejnenia: 22.02.2018
  • Poznámka:
Tlačiť