Faktúra č. DFS/17/0015

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/17/0015
  • Popis fakturovaného plnenia: strava 12/17 SF
  • Dátum doručenia: 22.12.2017
  • Celková hodnota: 112,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 28.8.2017
  • Dátum zverejnenia: 29.12.2017
  • Poznámka:
Tlačiť