Faktúra č. DFS/17/0012

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/17/0012
  • Popis fakturovaného plnenia: strava zo SF 9/17
  • Dátum doručenia: 03.10.2017
  • Celková hodnota: 142,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 28.8.2017
  • Dátum zverejnenia: 19.10.2017
  • Poznámka:
Tlačiť