Faktúra č. DFS/17/0011

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/17/0011
  • Popis fakturovaného plnenia: príspevok na stravu 8/2017 zo SF
  • Dátum doručenia: 11.09.2017
  • Celková hodnota: 15,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 7.11.2005
  • Dátum zverejnenia: 20.09.2017
  • Poznámka:
Tlačiť