Faktúra č. DFS/17/0009

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/17/0009
  • Popis fakturovaného plnenia: obed pre zamestnancov na výlete 4.7.
  • Dátum doručenia: 17.07.2017
  • Celková hodnota: 348,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 01.08.2017
  • Poznámka:
Tlačiť