Faktúra č. DFS/17/0006

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/17/0006
  • Popis fakturovaného plnenia: strava zo SF 5/2017
  • Dátum doručenia: 05.06.2017
  • Celková hodnota: 146,20 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 7.11.2005
  • Dátum zverejnenia: 13.06.2017
  • Poznámka:
Tlačiť