Faktúra č. DFS/17/0005

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/17/0005
  • Popis fakturovaného plnenia: strava SF 4/2017 ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 02.05.2017
  • Celková hodnota: 116,20 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo 7.11.2005
  • Dátum zverejnenia: 13.05.2017
  • Poznámka:
Tlačiť