Faktúra č. DFS/17/0003

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/17/0003
  • Popis fakturovaného plnenia: strava zo SF 3/2017
  • Dátum doručenia: 04.04.2017
  • Celková hodnota: 124,80 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 12.04.2017
  • Poznámka:
Tlačiť