Faktúra č. DFS/16/0014

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/16/0014
  • Popis fakturovaného plnenia: strava zo SF 11/2016
  • Dátum doručenia: 02.12.2016
  • Celková hodnota: 144,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 7.11.2005
  • Dátum zverejnenia: 08.12.2016
  • Poznámka:
Tlačiť