Faktúra č. DFS/16/0013

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/16/0013
  • Popis fakturovaného plnenia: strava zo SF 10/2016 ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 03.11.2016
  • Celková hodnota: 141,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 7.11.2005
  • Dátum zverejnenia: 10.11.2016
  • Poznámka:
Tlačiť