Faktúra č. DFS/16/0011

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/16/0011
  • Popis fakturovaného plnenia: príspevok zo SF na obedy 7-8/2016 ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 08.09.2016
  • Celková hodnota: 21,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: dodatok z 26.8.15
  • Dátum zverejnenia: 22.09.2016
  • Poznámka:
Tlačiť