Faktúra č. DFS/16/0010

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/16/0010
  • Popis fakturovaného plnenia: koncoročný výlet - prenájom športovísk
  • Dátum doručenia: 12.07.2016
  • Celková hodnota: 631,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: č.059/16
  • Dátum zverejnenia: 19.07.2016
  • Poznámka:
Tlačiť