Faktúra č. DFS/16/0007

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/16/0007
  • Popis fakturovaného plnenia: strava 5/2016 ŠK+ŠI zo SF
  • Dátum doručenia: 01.06.2016
  • Celková hodnota: 168,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: dodatok z 26.8.2016
  • Dátum zverejnenia: 07.06.2016
  • Poznámka:
Tlačiť