Faktúra č. DFS/16/0004

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/16/0004
  • Popis fakturovaného plnenia: strava zo SF 3/2016
  • Dátum doručenia: 05.04.2016
  • Celková hodnota: 123,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 26.8.2015
  • Dátum zverejnenia: 09.04.2016
  • Poznámka:
Tlačiť