Faktúra č. DFS/16/0001

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/16/0001
  • Popis fakturovaného plnenia: strava zo SF 1/2016
  • Dátum doručenia: 02.02.2016
  • Celková hodnota: 107,20 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 26.8.2015 dod.
  • Dátum zverejnenia: 25.02.2016
  • Poznámka:
Tlačiť