Faktúra č. DFS/15/0016

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/15/0016
  • Popis fakturovaného plnenia: strava zo SF 12/2015
  • Dátum doručenia: 21.12.2015
  • Celková hodnota: 111,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 26.8.2015
  • Dátum zverejnenia: 23.12.2015
  • Poznámka:
Tlačiť