Faktúra č. DFS/15/0014

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/15/0014
  • Popis fakturovaného plnenia: strava 11/2015 zo Sf
  • Dátum doručenia: 02.12.2015
  • Celková hodnota: 145,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 26.8.2015 dod.
  • Dátum zverejnenia: 15.12.2015
  • Poznámka:
Tlačiť