Faktúra č. DFS/15/0013

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/15/0013
  • Popis fakturovaného plnenia: strava 10/2015 zo SF
  • Dátum doručenia: 03.11.2015
  • Celková hodnota: 156,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo 7.11.2005
  • Dátum zverejnenia: 06.11.2015
  • Poznámka:
Tlačiť