Faktúra č. DFS/15/0012

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/15/0012
  • Popis fakturovaného plnenia: obedy zo SF 9/2015
  • Dátum doručenia: 01.10.2015
  • Celková hodnota: 141,80 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 09.10.2015
  • Poznámka:
Tlačiť