Faktúra č. DFS/15/0011

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/15/0011
  • Popis fakturovaného plnenia: strava zo SF 8/2015
  • Dátum doručenia: 08.09.2015
  • Celková hodnota: 23,60 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 7.11.2005
  • Dátum zverejnenia: 23.09.2015
  • Poznámka:
Tlačiť