Faktúra č. DFS/15/0009

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/15/0009
  • Popis fakturovaného plnenia: športová aktivita zamestnancov 2.-.3.7.2015
  • Dátum doručenia: 06.07.2015
  • Celková hodnota: 1 099,20 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 22.07.2015
  • Poznámka:
Tlačiť