Faktúra č. DFS/15/0007

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/15/0007
  • Popis fakturovaného plnenia: stravné 5/2015 zo SF
  • Dátum doručenia: 02.06.2015
  • Celková hodnota: 152,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: dodatok z 19.3.2015
  • Dátum zverejnenia: 17.06.2015
  • Poznámka:
Tlačiť