Faktúra č. DFS/15/0006

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/15/0006
  • Popis fakturovaného plnenia: príspevok zo SF na stravu 4/2015
  • Dátum doručenia: 05.05.2015
  • Celková hodnota: 150,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 19.3.2015
  • Dátum zverejnenia: 26.05.2015
  • Poznámka:
Tlačiť