Faktúra č. DFS/15/0005

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/15/0005
  • Popis fakturovaného plnenia: príspevok na obedy zo SF
  • Dátum doručenia: 01.04.2015
  • Celková hodnota: 181,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 19.3.2015
  • Dátum zverejnenia: 11.04.2015
  • Poznámka:
Tlačiť