Faktúra č. DFS/15/0001

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/15/0001
  • Popis fakturovaného plnenia: príspevok na obedy zo SF 1/15
  • Dátum doručenia: 03.02.2015
  • Celková hodnota: 145,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 22.12.2011
  • Dátum zverejnenia: 07.02.2015
  • Poznámka:
Tlačiť