Faktúra č. DFS/14/0016

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/14/0016
  • Popis fakturovaného plnenia: príspevok zo SF na obedy 12/14
  • Dátum doručenia: 18.12.2014
  • Celková hodnota: 121,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 22.12.2011
  • Dátum zverejnenia: 30.12.2014
  • Poznámka:
Tlačiť