Faktúra č. DFS/14/0011

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/14/0011
  • Popis fakturovaného plnenia: príspevok na obedy 7/14
  • Dátum doručenia: 15.07.2014
  • Celková hodnota: 16,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 22.12.2010
  • Dátum zverejnenia: 22.07.2014
  • Poznámka:
Tlačiť