Faktúra č. DFS/13/0010

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/13/0010
  • Popis fakturovaného plnenia: príspevok na obedy zo SF
  • Dátum doručenia: 04.10.2013
  • Celková hodnota: 162,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 22.12.2012
  • Dátum zverejnenia: 09.10.2013
  • Poznámka:
Tlačiť