Faktúra č. DFP/24/0055

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/24/0055
  • Popis fakturovaného plnenia: servis a prezutie Octavia PO194FM
  • Dátum doručenia: 10.10.2024
  • Celková hodnota: 388,03 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 16.10.2024
  • Poznámka:
Tlačiť