Faktúra č. DFP/23/0039

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/23/0039
  • Popis fakturovaného plnenia: zásobníkový ohrievač - predajňa PČ
  • Dátum doručenia: 18.10.2023
  • Celková hodnota: 124,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.224/23
  • Dátum zverejnenia: 24.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť