Faktúra č. DFP/23/0037

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/23/0037
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektrickej energie 9/2023– PČ1
  • Dátum doručenia: 13.10.2023
  • Celková hodnota: 49,90 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 9600477434
  • Dátum zverejnenia: 24.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť