Faktúra č. DFP/23/0015

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/23/0015
  • Popis fakturovaného plnenia: meranie spotreby paliva motor.vozidla
  • Dátum doručenia: 26.06.2023
  • Celková hodnota: 374,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.133/23
  • Dátum zverejnenia: 29.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť