Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/23/0015
- Popis fakturovaného plnenia: meranie spotreby paliva motor.vozidla
- Dátum doručenia: 26.06.2023
- Celková hodnota: 374,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.133/23
- Dátum zverejnenia: 29.06.2023
- Poznámka:
Tlačiť