Faktúra č. DFP/23/0014

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/23/0014
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektrickej energie 5/2023– PČ1
  • Dátum doručenia: 08.06.2023
  • Celková hodnota: 64,86 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 9600477434
  • Dátum zverejnenia: 16.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť