Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/23/0014
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektrickej energie 5/2023– PČ1
- Dátum doručenia: 08.06.2023
- Celková hodnota: 64,86 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 9600477434
- Dátum zverejnenia: 16.06.2023
- Poznámka:
Tlačiť