Faktúra č. DFP/23/0011

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/23/0011
  • Popis fakturovaného plnenia: index ICDL 12 ks
  • Dátum doručenia: 17.05.2023
  • Celková hodnota: 360,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 027200731
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 20.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť