Faktúra č. DFP/22/0035

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/22/0035
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektrickej energie 12/2022 – PČ2
  • Dátum doručenia: 09.01.2023
  • Celková hodnota: 44,89 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 1131195 z 8.12.20
  • Dátum zverejnenia: 11.01.2023
  • Poznámka:
Tlačiť