Faktúra č. DFP/21/0020

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/21/0020
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrická energia 9/2021 PČ byty
  • Dátum doručenia: 13.10.2021
  • Celková hodnota: 96,71 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5100259380C
  • Dátum zverejnenia: 26.10.2021
  • Poznámka:
Tlačiť