Faktúra č. DFP/21/0019

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/21/0019
  • Popis fakturovaného plnenia: zemný plyn 10/21 PČ
  • Dátum doručenia: 07.10.2021
  • Celková hodnota: 4,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 12.2.13
  • Dátum zverejnenia: 26.10.2021
  • Poznámka:
Tlačiť