Faktúra č. DFP/21/0013

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/21/0013
  • Popis fakturovaného plnenia: Elektrina byty PČ 06/21
  • Dátum doručenia: 14.07.2021
  • Celková hodnota: 80,46 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5100259380C
  • Dátum zverejnenia: 23.07.2021
  • Poznámka:
Tlačiť