Faktúra č. DFP/21/0012

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/21/0012
  • Popis fakturovaného plnenia: zemný plyn PČ byt 07/21
  • Dátum doručenia: 09.07.2021
  • Celková hodnota: 4,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 12.2.2013
  • Dátum zverejnenia: 23.07.2021
  • Poznámka:
Tlačiť