Faktúra č. DFP/21/0009

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/21/0009
  • Popis fakturovaného plnenia: zemný plyn 06/21 PČ byt
  • Dátum doručenia: 07.06.2021
  • Celková hodnota: 4,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 12.02.2013
  • Dátum zverejnenia: 15.06.2021
  • Poznámka:
Tlačiť