Faktúra č. DFP/21/0007

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/21/0007
  • Popis fakturovaného plnenia: zemný plyn 05/21 PČ byt
  • Dátum doručenia: 10.05.2021
  • Celková hodnota: 4,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 12.02.2013
  • Dátum zverejnenia: 14.05.2021
  • Poznámka:
Tlačiť