Faktúra č. DFP/21/0004

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/21/0004
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrina byty 02/2021 PČ
  • Dátum doručenia: 11.03.2021
  • Celková hodnota: 42,05 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5100259380C
  • Dátum zverejnenia: 22.03.2021
  • Poznámka:
Tlačiť